|
您的位置:首页 >> 志鉴书库 >> 专题 |
|
|
|
|
|
|
《经济管理》 |
|
|
审计 |
|
|
【内部审计】 |
|
|
2000年,全市有内部审计机构903个,其中专职人员869人。全年审计2 640个项目。其中,财务收支审计1 087项,经济效益审计335项,经济责任审计687项,基本建设审计69项,其他审计462项。查处并纠正违纪金额19 767万元,查出损失浪费金额8 924万元,促进增收节支2 025万元,提出建议措施被采用998条,向司法机关移送案件2起,建议给予行政处分的1人,全年完成财务决算审签55项。
市审计局将内审指导工作重点放在引导内审机构为经济发展服务上来。强化内部审计指导、总结和交流工作,采取分类培训、具体指导等方式,共培训内审人员400多人,组织内审的质量检查和考核评比工作,有效地促进了内部审计机构紧紧围绕各地区、各行业的中心开展审计,提高了全市内部审计工作的质量和水平,发挥了内部审计机构的监督、防范、管理、服务的应有作用。(姜勃) |
|
|
|
|
|
附件: |
|
|
400#获得频道"16984"的检索结果集失败#DetailBar.doStartTag# 400#获得频道"16984"的检索结果集失败#DetailBar.doStartTag# 400#获得频道"16984"的检索结果集失败#DetailBar.doStartTag# 400#获得频道"16984"的检索结果集失败#DetailBar.doStartTag# |
|
|
|
|
|
|
|
本栏目为资料性栏目,录入时尊重原文,尽可能保持资料的原始性。因出版时间已久,很多记述都是遵循当时提法,内容如有不准,系原始资料中存在的问题,并非本网站录入错误,敬请谅解。 |
|
|
|
|
|