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1989年,共审计1 191个单位,查出违纪金额8 148万元,其中应上缴财政1 712万元,已收缴入库1 493万元。入库比上年同期增加1.5倍。为加强对承包经营企业的监督,全年对1 479户承包企业进行了审计。在落实国务院清理固定资产投资在建项目、压缩投资规模审计中,一方面对全市停、缓建的46项工程逐项进行跟踪审计,压缩建筑面积135 541平方米,压缩投资56 876万元;另一方面,对全市48个申请自筹基建项目进行了审计。共压缩资金来源不合理或资金不落实的投资559.5万元。还对消费基金的盲目增长和滥发奖金、实物等问题进行了重点监控。上半年从19个单位查出滥发奖金、实物金额达19万元,并会同市监察局等部门联合下发了《关于加强个体饭店管理,制止用公款吃喝违纪问题的通知》。同时,对社会集团购买力加强了专项审计,仅上半年就查出28个违控单位,违纪金额达90万元。
对综合经济部门的审计监督,全市财、税部门审计覆盖面达90%以上。主要查处了划预算内为预算外、越权减免税收、财税部门自身偷漏税和铺张浪费等问题,共查出违纪金额800多万元。在对金融、保险部门定期审计中,重点查处了截留国家收入、乱挤乱摊成本、挪用专项资金、偷漏税等问题。共查出违纪金额71.4万元,已收缴72万元(含罚款)。
(苑德纯) |
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