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《经济管理》
 
 
审计
 
 
【国家审计】
 
 
    1.以促进宏观调控措施的落实为目标,突出了财政、金融审计。完成了对道外、动力两区1992年度财政决算审计,查出违纪资金158.7万元,经审计处理增加区级财政收入124.2万元;对平房、太平两区1993年上半年财政预算执行情况实施了审计,分析了预算收入未完成计划和预算支出大幅度超进度的主客观原因,及时向有关部门通报。对在审计中发现的擅自缓征土地使用税、挪用罚没收入、预算安排过满、支出留有硬性缺口等问题,按有关法规作了实事求是的处理。为配合全国整顿金融秩序,对市人民银行和市保险公司系统财务收支及信贷资金(保险总准备金)进行了审计,查出虚列支出、挤占保险总准备金、漏缴"两金”等违纪资金3702万元。2.为整顿固定资产投资市场,控制投资规模盲目"升温",加大了对基本建设审计力度。全年共审计106个项目(单位)。查出违纪资金3711万元,为国家和地方节约投资2230万元。对63个基建项目开工前资金来源进行了审计,审计资金总额6.8亿元,发现不合理资金来源2.8亿元。对哈尔滨造纸厂浆水平衡、造纸二厂涂料白纸板、造纸三厂半皮箱板和市第一制砖厂粉煤灰空心砖技改项目投资效益作了审计,从宏观角度分析了项目管理中的问题,有针对性地提出了扭转技改项目投资效益低下的审计建议。3.为提高专项资金使用效果,开展了专项资金审计。对全市环保资金、土地事业部门资金和国土资金以及以工代赈水利工程专项资金进行了审计,摸清了4项资金征收(下拨)、管理、使用的情况。对市政设施配套费进行了审计。重点查处了有关部门利用配套费收与缴的时间差,放贷获息434万元未上缴的严重问题。4.围绕反腐倡廉,认真开展了对执收执罚部门的审计。重点对市工商部门进行了审计,审计面达100%,共查出违纪资金1022万元。为加快企业转换经营机制,改进了企业审计。在对股份制试点企业的审计中,针对发现的不按规定进行资产评估、国家股权利益受到侵害、试点企业税收政策不理顺等普遍性问题,提出了4条建议。5.围绕经济活动中的重要问题加大了审计调查的力度。先后完成了股份制试点企业调查、企业转换经营机制调查、清理农民负担情况调查、中央整顿金融秩序措施落实情况调查、财政信用资金管理使用情况调查等共计60余项审计调查。全年共提交调查报告、综合报告等236篇,比上年增长95%,被采用情况比上年增长38%,编发信息168篇,采用219篇次,平均每份采用率1.34篇次,比上年增长16%。
    (吕  刚)
 
     
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