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截至1995年末,全市有内部审计机构625个,其中独立机构270个,合署机构349个。有内审人员1 664人,其中专职人员641人,兼职人员1 023人。全年共审计单位3 103个,比上年增长15%;查出损失浪费15 734万元,比上年增长84.1%,促进提高经济效益3 735万元,比上年增长2%;已纠正违纪金额7 559万元,比上年增长3%,提出建议措施被采用942条,向司法机关移送案件9起,建议给予行政处分12人,移送司法机关处理11人。
全市部门内审机构在完成自身审计业务的同时,围绕部门中心工作充分发挥行业指导作用。针对发展中的焦点、热点、难点问题,开展全方位的审计工作,为宏观调控提供依据。市粮食局审计处组织内审机构围绕粮食企业开放经营、搞活流通、清理往来资金卸掉资金包袱开展了审计调查,并形成报告,向市政府提出如何使粮食企业发展的建议。市机械局审计处围绕全行业资金紧张效益低下问题开展效益审计,为企业提高经济效益600多万元,为企业清理不合理占用资金3 000多万元。
内部审计已成为企业自我约束机制的重要组成部分。市机械局通过厂长经理离任审计、经济合同审计、承包经营审计为企业挽回了经济损失。汽轮机厂审计处受厂长委托参加经济诉讼,为企业挽回经济损失14万元。阿城继电器厂审计处为企业索回保险赔偿20多万元。市粮食局所属饲料集团公司审计科在对饲料厂审计时发现,其原材料、产成品出入库手续不健全,帐帐不符,帐实不符,跑、冒、滴、漏严重。根据第一手资料帮助企业重新制定原材料产成品出入库手续,监督执行,堵塞了漏洞,减少了损失。
(吕 刚) |
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