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《经济管理》
 
 
审计
 
 
【预算执行审计】
 
      2003年,全市完成预算执行情况审计43项,查出虚减财政收入1391万元,虚列财政支出2730万元,截留挤占挪用预算资金4362万元。应上缴财政资金228万元,均已上交。
    全年开展财政决算审计92项。市局对各区、县(市)下达了乡镇财政审计计划,将财政审计纳入整体工作考核。以财政收支数额较大、违纪问题较多、管理环节薄弱和减轻农民负担为审计重点,以揭示隐瞒截留财政收入、虚列财政收入、虚列财政支出等问题为主要内容,对违纪问题依法处理。各区、县(市)审计局对影响财政收支的不利因素、制度不完善、财务管理失控等问题,提出切实可行的审计建议,并帮助落实,认真整改。
 
     
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