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《依兰县志》
 
 
第八篇 财政金融
 
 
第二章 审计
 
 
第二节 审计监督检查
 
      
    1983-1985年共审计34个单位,专项审计检查77个单位,专项审计调查31个单位,共查出有问题资金3075千元。其中违反财经纪律的为1008千元,影响经济效益的201千元,帐目差错52千元。
    (一)财经违纪审计
    1983年对县百货批发站、农业机械厂、土地办、县联社、畜牧利、农业科进行了财经违纪审计和财务大检查。
    1984年为百货公司、中药厂进行财经纪律大检查。
    1985年对政府办公室、公安局、检察院、交通监理所等14个单位进行了财经纪律大检查。
    在全县范围内部署了自查滥发奖金、补贴、实物的问题,对其中45个单位进行了抽查。
    专项检查团山子粮库、三道岗粮库、道台桥粮库等9户粮食企业超购粮加价款。
    (二)经济效益审计
    1984年对依兰糖厂、县食品公司,1985年又对依兰纺织厂进行了经济效益市计。经过调查分析,指出亏损的原因,提高了领导经营管理水平。并建议建立三项制度。(1)恢复厂长或经理离任时办理财产移交制度(县政府已批示实施),(2)建立固定资产账目。贯彻审计、财政两局的联合通知,并督促落实。(3)对企业损失挂账问题,提出了改进意见和处理建议。
    (三)事前审计
    1985年对化工厂改造投产前的经济效益进行预测。通过了解生产工艺,设计能力,主要原材料来源,产品销售对象,管理机构设置,职工定员等情况,换算各项经济指标,确认该厂试生产的两种新产品系优良净水剂,国内少有,国际上不多,应用范围广、需求量大,具有较高的使用价值,产品销路畅通。正常生产时,每年可创税利20万元。为领导决策提供依据。
    (四)审计建设
    根据《国务院批转审计署关于开展审计工作几个问题的请示的通知》和《国务院关于审计工作的暂行规定》组织加强内部审计建设。
    1988年1O月审计局向县政府提出在全县17个部门和主要企业建立内部审计的报告。
    1984年在8个系统的主管部门和主要企业配备了专职和兼职审计员。
    1985年内审人员进行了调整,有2个主管部门设立了内审股,配专职审计员4人,12个部门和单位配备专职审计员3人和兼职审计员12人。
 
     
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